Orden de Compra. Nº3575-1071-SE19 "COLACIONES SEP ESC. F-634, OF. 141,C°3575-4-LE19. ENTREGAR DIA JUEVES 24-10-2019,8:30 HRS. ESC. F-634"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-1071-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SEP ESC. F-634, OF. 141,C°3575-4-LE19. ENTREGAR DIA JUEVES 24-10-2019,8:30 HRS. ESC. F-634
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca23Unidad InternacionalMANZANAS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
50202303
Jugos y néctar concentrados23Unidad InternacionalJUGOS EN CAJITAS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
50221101
Granos de Cereales23Unidad InternacionalCEREAL EN BARRA   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
50202310
Agua mineral5TuboAGUA MINERAL 1.5 LITROS   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado23Unidad InternacionalYOGURT + CEREAL COLUN   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
52151704
Cucharas domésticas23Unidad InternacionalCUCHARAS PLASTICAS   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460
50181901
Pan fresco23Unidad InternacionalPAN CON QUESO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
41123401
Vasos de dosificación50Unidad InternacionalVASOS DESECHABLES   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
50202303
Jugos y néctar concentrados5BotellaBOTTELAS DE JUGOS DE 1.5 LITROS   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
Total Neto $ 43.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 43.960

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.