Orden de Compra. Nº
3575-1071-SE19
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COLACIONES SEP ESC. F-634, OF. 141,C°3575-4-LE19. ENTREGAR DIA JUEVES 24-10-2019,8:30 HRS. ESC. F-634
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-1071-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES SEP ESC. F-634, OF. 141,C°3575-4-LE19. ENTREGAR DIA JUEVES 24-10-2019,8:30 HRS. ESC. F-634
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
23
Unidad Internacional
MANZANAS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.750
$ 5.750
50202303
Jugos y néctar concentrados
23
Unidad Internacional
JUGOS EN CAJITAS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.750
$ 5.750
50221101
Granos de Cereales
23
Unidad Internacional
CEREAL EN BARRA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
50202310
Agua mineral
5
Tubo
AGUA MINERAL 1.5 LITROS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
23
Unidad Internacional
YOGURT + CEREAL COLUN
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.050
$ 8.050
52151704
Cucharas domésticas
23
Unidad Internacional
CUCHARAS PLASTICAS
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 460
$ 460
50181901
Pan fresco
23
Unidad Internacional
PAN CON QUESO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
41123401
Vasos de dosificación
50
Unidad Internacional
VASOS DESECHABLES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
50202303
Jugos y néctar concentrados
5
Botella
BOTTELAS DE JUGOS DE 1.5 LITROS
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
Total Neto
$ 43.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 43.960
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.