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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3575-1075-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES REPARACION ESC. MANCO,MEMO N°126,C°3575-2-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3575-2-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
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R.U.T. |
69.150.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
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Comuna |
Florida
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Impuesto |
3560,50386 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Santo Domingo |
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Razón Social |
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
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R.U.T. |
8.054.120-1 |
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Sucursal |
Ferreteria Santo Domingo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162201
| Remaches ciegos | 1 | Caja | CAJA DE REMACHES POP DE 4,8 X 15 MM | |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.101
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$ 2.101
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71131309
| Servicios de modificación del perfil del pozo | 2 | Tira | PERFIL CUADRADO 30X30X2MM | |
$ 7.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.286
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$ 14.286
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31162409
| Pasador de horquilla | 1 | Unidad Internacional | PICAPORTE DE 5 CM | |
$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.176
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$ 1.176
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad Internacional | BROCA PARA METAL DE 5 MM | |
$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.176
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$ 1.176
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Total Neto
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$ 18.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.561
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$ 22.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.