Orden de Compra. Nº
3575-1098-SE18
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COLACIONES PARA SALIDA EDUCATIVA A CICAT Y ZOO CONCEPCION 1°AÑO "B", SEP ESC. F-634. ORD. N°187. *ENTREGA 1ER B, DIA 07.11.18 A LAS 08:30 HRS EN ESCUELA F-634*
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-1098-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES PARA SALIDA EDUCATIVA A CICAT Y ZOO CONCEPCION 1°AÑO "B", SEP ESC. F-634. ORD. N°187. *ENTREGA 1ER B, DIA 07.11.18 A LAS 08:30 HRS EN ESCUELA F-634*
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-22-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
26
Unidad Internacional
JUGO INDIVIDUAL EN CAJA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
26
Unidad Internacional
YOGURTH CON CEREAL
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.100
$ 9.100
50101634
Fruta fresca
26
Unidad Internacional
PLATANO
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
50192503
Rellenos de sándwich frescos
26
Unidad Internacional
SANDWICH DE QUESO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
50221202
Cereales en barra
26
Unidad Internacional
CEREAL EN BARRA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
50202310
Agua mineral
6
Unidad Internacional
BOTELLA DE AGUA MINERAL 1,5 LTS.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
26
Unidad Internacional
VASOS DESECHABLES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 650
52151503
Cubertería desechable doméstica
26
Unidad Internacional
CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520
$ 520
50202303
Jugos y néctar concentrados
6
Unidad Internacional
JUGO WATTS BOTELLA 1,5 LTS.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
Total Neto
$ 48.870
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 48.870
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.