Orden de Compra. Nº
3575-1099-SE18
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COLACIONES SEP ESC. MANCO,OF. 55,C°3575-22-LE17. RETIRA PROFESORA ENCARG. MARTES 30-10-2018, EN LA TARDE.
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-1099-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES SEP ESC. MANCO,OF. 55,C°3575-22-LE17. RETIRA PROFESORA ENCARG. MARTES 30-10-2018, EN LA TARDE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-22-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
21
Unidad Internacional
YOGURT + CEREAL
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.350
50181901
Pan fresco
63
Unidad Internacional
PAN CON QUESO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
50221101
Granos de Cereales
63
Unidad Internacional
CEREAL EN BARRA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
50202304
Jugos y néctar envasados
63
Unidad Internacional
JUGOS ENVASADOS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.750
50131701
Leche o productos de mantequilla
63
Unidad Internacional
LECHE EN CAJITAS SABORES SURTIDOS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.050
$ 22.050
50101634
Fruta fresca
21
Unidad Internacional
MANZANAS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
50101634
Fruta fresca
21
Unidad Internacional
PLATANOS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
21
Unidad Internacional
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
Total Neto
$ 107.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 107.100
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.