Orden de Compra. Nº
3575-1125-SE17
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ALIMENTOS PARA TALLERES PREVENTIVOS HPV, MEMO N°23, C° SUM. 3575-22-SE17.
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-1125-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA TALLERES PREVENTIVOS HPV, MEMO N°23, C° SUM. 3575-22-SE17.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-22-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10152104
Torta de borujo de neem
12
Unidad Internacional
TORTA 10 PERSONAS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
50181909
Galletas saladas
10
Unidad Internacional
CHETOS
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos
70
Unidad Internacional
SANDWICH AVE PALTA MOLDE
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.300
$ 55.300
52151704
Cucharas domésticas
59
Unidad Internacional
CUCHARAS PLASTICAS
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.770
$ 1.770
50202311
Bebidas
7
Unidad Internacional
BEBIDA COCA COLA 3 LTS.
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.950
$ 12.950
50202310
Agua mineral
11
Unidad Internacional
BOTELLA DE AGUA MINERAL 1,5 LTS.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad Internacional
QUEQUE
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Unidad Internacional
JUGOS ANDINA 2 LTS
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad Internacional
MANQUEQUE
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50131701
Leche o productos de mantequilla
100
Unidad Internacional
LECHE EN CAJA INDIVIDUAL
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
73111602
Servicios de producción de papel o cartón
10
Unidad Internacional
BANDEJA CON BLONDA
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
52121602
Servilletas
15
Unidad Internacional
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 250.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 250.020
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.