Orden de Compra. Nº
3575-1167-SE18
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ALIMENTOS PARA ACTIV. DIA DEL APODERADO 16.11.2018, SEP ESC. MANCO, ORD. N°62. C° SUM. 3575-22-LE17. *RETIRAN 15.11.18 SRA. ROSA CAAMAÑO*
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-1167-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA ACTIV. DIA DEL APODERADO 16.11.2018, SEP ESC. MANCO, ORD. N°62. C° SUM. 3575-22-LE17. *RETIRAN 15.11.18 SRA. ROSA CAAMAÑO*
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-22-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad Internacional
GALLETAS DE TRITON, OBLEA, CHOCO CHIPS, LIMON, FRAC, CHOCOLATE.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
50131801
Queso natural
0,5
Unidad Internacional
1/2 KILO DE QUESO EN TROZO
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
10152104
Torta de borujo de neem
1
Unidad Internacional
TORTA PARA 3O PERSONAS, FRUTOS DEL BOSQUE
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50202311
Bebidas
3
Unidad Internacional
BEBIDAS DE 3 LTRS. COCA COLA, FANTA, SPRITE
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
3
Unidad Internacional
BOLSA PAPAS FRITAS GRANDE
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
2
Unidad Internacional
BOLSA DE RAMITAS GRANDE
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
Total Neto
$ 42.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 42.800
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.