Orden de Compra. Nº
3575-1174-SE18
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ALIMENTOS PARA COCTEL ESTUDIANTES TITULADOS TECNICO-PROFESIONAL, SEP LICEO LUIS DE ALAVA, ORD. N°96. C°SUM. 3575-22-LE18. *ENTREGA DIA 28.11.2018 A LAS 08:30 HRS. EN LICEO LUIS DE ALAVA*
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-1174-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA COCTEL ESTUDIANTES TITULADOS TECNICO-PROFESIONAL, SEP LICEO LUIS DE ALAVA, ORD. N°96. C°SUM. 3575-22-LE18. *ENTREGA DIA 28.11.2018 A LAS 08:30 HRS. EN LICEO LUIS DE ALAVA*
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-22-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
10
Unidad Internacional
KILOS DE FRESAS O FRUTILLAS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
50101634
Fruta fresca
10
Unidad Internacional
UNIDAD DE PIÑA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50202310
Agua mineral
10
Unidad Internacional
AGUA MINERAL DE 1,5 LTS.
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50202311
Bebidas
10
Unidad Internacional
BOTELLA 3 LTRS. C/U COCA COLA (4), FANTA (3), SPRITE (3)
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad Internacional
PLATOS DESECHABLES
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
52151703
Tenedores domésticos
100
Unidad Internacional
TENEDORES DESECHABLES
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad Internacional
PAQUETES GALLETAS OBLEAS
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad Internacional
TORTAS PARA 50 PERSONAS MANJAR, CREMA
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
20
Unidad Internacional
LTS. DE HELADO, CASATAS DE DISTINTOS SABORES
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.800
$ 49.800
Total Neto
$ 188.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 188.800
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.