Orden de Compra. Nº
3575-1268-SE19
"
MATERIALES FERRETERIA INTERNADO, OF. 52,C°3575-2-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-1268-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FERRETERIA INTERNADO, OF. 52,C°3575-2-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
21404,53398
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
4
Galón
litro de pintura Calorkote color negro
$ 5.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.464
$ 23.462
31162004
Clavos de mampostería
1
Bolsa
1/2 kilo de Clavos de 1"
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
10191509
Insecticidas
2
Litro
litros de matamaleza Ranco
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.328
$ 19.328
31211910
Mitones
4
Par
Guantes tejidos negro/amarillo
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.059
31211910
Mitones
4
Par
Guantes descarne
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.076
$ 9.076
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad Internacional
Tubo silicona roja sellar techos y cañones de estufas
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
31162201
Remaches ciegos
1
Unidad Internacional
Cajas de remaches pop 1/2 pulgada
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
4
Unidad Internacional
Teflón
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.345
39111702
Lámparas portátiles
4
Unidad Internacional
linterna de mano recargable
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.380
$ 13.378
46171501
Candados
10
Unidad Internacional
porta candados de 2 1/2 pulgadas
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.330
$ 19.328
12352310
Siliconas
3
Unidad Internacional
tubos siliconas para vidrios transparentes
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.512
$ 7.513
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad Internacional
Tarro de W40 chico
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
Total Neto
$ 112.655
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.405
TOTAL OC
$ 134.060
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.