Orden de Compra. Nº3575-1268-SE19 "MATERIALES FERRETERIA INTERNADO, OF. 52,C°3575-2-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-1268-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA INTERNADO, OF. 52,C°3575-2-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 21404,53398
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4Galónlitro de pintura Calorkote color negro   $ 5.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.464 $ 23.462
31162004
Clavos de mampostería1Bolsa1/2 kilo de Clavos de 1"   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
10191509
Insecticidas2Litrolitros de matamaleza Ranco  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
31211910
Mitones4ParGuantes tejidos negro/amarillo   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059
31211910
Mitones4ParGuantes descarne   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad InternacionalTubo silicona roja sellar techos y cañones de estufas   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
31162201
Remaches ciegos1Unidad InternacionalCajas de remaches pop 1/2 pulgada   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito4Unidad InternacionalTeflón   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
39111702
Lámparas portátiles4Unidad Internacionallinterna de mano recargable   $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.378
46171501
Candados10Unidad Internacionalporta candados de 2 1/2 pulgadas   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.328
12352310
Siliconas3Unidad Internacionaltubos siliconas para vidrios transparentes   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.513
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad InternacionalTarro de W40 chico   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
Total Neto $ 112.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.405
TOTAL OC $ 134.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.