Orden de Compra. Nº3575-1294-SE19 "MATERIALES PARA MANTENC. ESC. BASICA FLORIDA, ORD. N°24 PREVENC. C°SUM. 3575-3-LE19."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-1294-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENC. ESC. BASICA FLORIDA, ORD. N°24 PREVENC. C°SUM. 3575-3-LE19.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 5661,677
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2Unidad InternacionalGALON PINTURA PARA EXTERIOR, COLOR TERRACOTA O LADRILLO MARCA CERESITA O SOQUINA  $ 12.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.176 $ 25.176
31211904
Brochas1Unidad InternacionalBROCHA 4"  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31211906
Rodillos de pintar1Unidad InternacionalRODILLO 23 CM  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad InternacionalLITRO DE AGUARRAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
Total Neto $ 29.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.662
TOTAL OC $ 35.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.