Orden de Compra. Nº3575-1312-CM18 "GIRA DE ESTUDIOS 8° AÑO, SEP ESC. BASICA FLORIDA, ORD. N°255, DIAS 19 Y 20.12.18 A PUCON. 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-1312-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra GIRA DE ESTUDIOS 8° AÑO, SEP ESC. BASICA FLORIDA, ORD. N°255, DIAS 19 Y 20.12.18 A PUCON. 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 679370
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor keaton asociados
Razón Social RICARDO IVAN MELGAREJO DALMAZZO
R.U.T. 8.654.377-k
Sucursal keaton asociados
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993006 )GIRAS - 1010006(993006) GIRAS - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(30) ; SERVICIO POR $ 100(6) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(35) $ 3.575.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.575.630 $ 3.575.630
Total Neto $ 3.575.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 679.370
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.255.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.