Orden de Compra. Nº3575-1366-CM19 "MATERIAL ASEO SS.CC. Y JJ.II. CUNCUNITA, OFICIO N° 28, CM 2239-7-LP14 "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-1366-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO SS.CC. Y JJ.II. CUNCUNITA, OFICIO N° 28, CM 2239-7-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 16285
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social Libreria Atlantik Limitada
R.U.T. 76.943.080-6
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería14 (975711 )DETERGENTE OMO MULTIACCION 400 GR UNIDAD 990711(975711) DETERGENTE OMO MULTIACCION 400 GR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.738 $ 10.738
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel12 (49524 )TOALLA DE PAPEL NOVA 3 ROLLOS 51561(49524) TOALLA DE PAPEL NOVA 3 ROLLOS; Código: 05045003; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.924 $ 12.924
53131624
2239-7-LP12
toallitas húmedas40 (1561360 )TOALLITAS HUMEDAS BABYLAND ALOE VERA REPUESTO 80 HOJAS UNIDAD 1563243(1561360) TOALLITAS HUMEDAS BABYLAND ALOE VERA REPUESTO 80 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.920 $ 39.920
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl4 (980143 )CLORO TREMEX DESINFECTANTE CONCENTRADO 5% HIPOCLORITO 5 LITROS 2 UNIDADES 995374(980143) CLORO TREMEX DESINFECTANTE CONCENTRADO 5% HIPOCLORITO 5 LITROS 2 UNIDADES; Código: 23005038; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.128 $ 22.128
Total Neto $ 85.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.285
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 101.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.