Orden de Compra. Nº
3575-1440-CM19
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MATERIAL ESCOLAR, PRE-KINDER Y KINDER, SEP LICEO I.E.F., ORD. N°149. C.M. 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-1440-CM19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ESCOLAR, PRE-KINDER Y KINDER, SEP LICEO I.E.F., ORD. N°149. C.M. 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
20721
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Vergio SA
Razón Social
Distribuidora Vergio S.A.
R.U.T.
96.972.190-2
Sucursal
Distribuidora Vergio SA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos
5
(1569177 )ALFILER ATLANTIK CABEZA PERLA 100NR UNIDAD 1571060
(1569177) ALFILER ATLANTIK CABEZA PERLA 100NR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.255
$ 2.255
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas
10
(1259564 )SACAPUNTA ATLANTIK PLASTICO DOBLE UNIDAD 1285624
(1259564) SACAPUNTA ATLANTIK PLASTICO DOBLE UNIDAD; Código: 05085082; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111601
2239-4-LP14
Bolsas de papel o cajas de regalo
15
(1006518 )PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 60GR 80 X 100 UNIDAD 1024518
(1006518) PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 60GR 80 X 100 UNIDAD; Código: 05074627; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 72,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
24112501
2239-4-LP14
Cartones acanalados ranurados
20
(1007518 )CARTÓN PROARTE PIEDRA 77 X 110 CM PLIEGO UNIDAD 1025518
(1007518) CARTÓN PROARTE PIEDRA 77 X 110 CM PLIEGO UNIDAD; Código: 05020493; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.960
$ 13.960
60123601
2239-4-LP14
Pegamento de purpurina
10
(1110119 )ESCARCHA ATLANTIK GLITTER GLUE BRILLANTINA 6 TBO 10 ML UNIDAD 1130119
(1110119) ESCARCHA ATLANTIK GLITTER GLUE BRILLANTINA 6 TBO 10 ML UNIDAD; Código: 05003143; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.110
$ 6.110
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
40
(1110067 )LÁPIZ ATLANTIK CERA JUMBO 12 COLORES UNIDAD 1130067
(1110067) LÁPIZ ATLANTIK CERA JUMBO 12 COLORES UNIDAD; Código: 05054047; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 767,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.680
$ 30.680
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios
35
(1171179 )ADHESIVO AZCORBEBEITIA SILICONA UNIDAD 1197222
(1171179) ADHESIVO AZCORBEBEITIA SILICONA UNIDAD; Código: 05003148; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.035
$ 7.035
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva
45
(1109284 )GOMA EVA ATLANTIK ESCARCHA 20X30 CM 3 UNIDADES 1129284
(1109284) GOMA EVA ATLANTIK ESCARCHA 20X30 CM 3 UNIDADES; Código: 05042187; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.735
$ 21.735
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro
15
(1110455 )CUADERNO COLÓN CALIGRAFIA HORIZONTAL 80 HOJAS TAPA LISA UNIDAD 1130455
(1110455) CUADERNO COLÓN CALIGRAFIA HORIZONTAL 80 HOJAS TAPA LISA UNIDAD; Código: 05027040; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.425
$ 7.425
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios
45
(1108745 )ADHESIVO AZCORBEBEITIA SILICONA EN BARRA 30 CM UNIDAD 1128745
(1108745) ADHESIVO AZCORBEBEITIA SILICONA EN BARRA 30 CM UNIDAD; Código: 05003120; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 52,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.340
$ 2.340
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios
20
(1006259 )ADHESIVO STIC FIX BARRA 20GR UNIDAD 1024259
(1006259) ADHESIVO STIC FIX BARRA 20GR UNIDAD; Código: 05003028; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.440
$ 11.440
Total Neto
$ 109.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.721
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 129.781
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.