Orden de Compra. Nº
3575-176-SE19
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INSUMOS COCTEL CONCIERTO FINAL PROYECTO FAE LICEO LUIS DE ALAVA,OFICIO N° 03,ENTREGAR DIA JUEVES 14-3-2019,LICEO C-83
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-176-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COCTEL CONCIERTO FINAL PROYECTO FAE LICEO LUIS DE ALAVA,OFICIO N° 03,ENTREGAR DIA JUEVES 14-3-2019,LICEO C-83
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121602
Servilletas
9
Unidad no definida
SERVILLETAS DE COCTEL ELITE 50 UNID.
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.420
$ 3.420
53131507
Mondadientes
2
Bolsa
BOLSA DE MONDADIENTES
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 980
$ 980
50171903
Aceitunas
3
kilogramo
ACEITUNAS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50131801
Queso natural
3
kilogramo
QUESO GAUDA COLUN
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
50101634
Fruta fresca
3
kilogramo
FRUTILLAS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
50101717
Semillas o frutos secos pelados
3
kilogramo
KILOS DE ALMENDRAS
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados
8
kilogramo
MANI SALADO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
50101634
Fruta fresca
1
kilogramo
KILO DE PASAS RUBIAS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50171904
Salsas picantes
1
Litro
CREMA LITRO POSTRE
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
10121506
Tortas de borujo
5
Unidad Internacional
TORTAS PARA 40 PERSONAS SABORES SURTIDOS, SELVA NEGRA, MIXTA
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
50101634
Fruta fresca
1
Unidad Internacional
SANDIA
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
52152004
Platos domésticos
400
Unidad Internacional
PLATOS PLASTICOS
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
52151703
Tenedores domésticos
400
Unidad Internacional
TENEDORES PLASTICOS
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
50101634
Fruta fresca
3
Frasco
MELONES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 250.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 250.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.