Orden de Compra. Nº3575-226-SE12 "MATERIALES DE ASEO JARDIN INFANTIL VILLAMAVIDA "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-226-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-08-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO JARDIN INFANTIL VILLAMAVIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-2-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza10Bolsa BOLSA PAÑOS SPONJA 3 UNID. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
12141901
Cloro Cl8Litro LITROS DE CLORO $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360
12161902
Detergentes surfactantes3Paquete OMO 400 GRS. $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
47121701
Bolsas de basura10Paquete PAQUETES BOLSAS DE BASURA 90X70 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111704
Papel higiénico13Paquete PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO FAVORITA DE 4 UNID. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
14111703
Toallas de papel10Rollo ROLLOS DE TOALLA NOVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131816
Desodorantes6Unidad Internacional BOTELLA POET 900 ML. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131816
Desodorantes6Unidad Internacional DESODORANTES AMBIENTALES LYSOFORM $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
47131615
Escobillones2Unidad Internacional ESCOBILLONES $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
47131618
Mopas húmedas5Unidad Internacional TRAPEROS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
47131813
Limpia Pantalla4Unidad Internacional LIMPIA VIDRIOS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
Total Neto $ 79.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 79.690

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.