Orden de Compra. Nº3575-237-SE15 "MAT.FERRETERIA PARA LICEO LUIS DE ALA, MEMO N°067 "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-237-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-05-2015
Nombre de la Orden de Compra MAT.FERRETERIA PARA LICEO LUIS DE ALA, MEMO N°067
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje1CajaCAJA TORNILLOS RAPIDO DE 1 1/2"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
31201503
Cintas adhesivas de protección2Unidad Internacional2 CINTA PEGOTE ANCHO 5 CMS.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
86131502
Pintura1Unidad InternacionalGALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
86131502
Pintura1Unidad InternacionalGALON PINTURA OLEO, COLOR AZUL REY  $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
86131502
Pintura1Unidad InternacionalGALON PINTURA SOQUINA, OLEO COLOR MARFIL  $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
27111803
Escuadras1Unidad InternacionalPAR ESCUADRA 25CM PARA REPISA   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
31211904
Brochas2Unidad InternacionalBROCHAS 3"  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31162309
Estantes de montaje2Unidad InternacionalPAQUETES DE BISAGRAS DE 10 CM o 3,5"  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
Total Neto $ 60.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 60.180

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.