Orden de Compra. Nº3575-242-SE14 "MANTENCION BAÑOS ESCUELA VILLAMAVIDA SEGUN MEMO 74"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-242-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-06-2014
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION BAÑOS ESCUELA VILLAMAVIDA SEGUN MEMO 74
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-23-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Estantes de montaje15Unidad InternacionalPAR DE BISAGRAS DE 3"  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
31162202
Remaches de corona1Caja100 REMACHES POP   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31201613
Adhesivo re-usable1TinetaTINETA DE ADHESIVO AC  $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
20122843
Separadores de granos finos de lodo1BolsaBOLSA SEPARADORES   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
30111701
Enlucido de yeso3kilogramoFRAGUE   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
39111808
Rejillas4Unidad InternacionalREJILLAS PARA VENTILACION PUERTA 40X40  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
30181504
Lavamanos1Unidad InternacionalLAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO  $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
39121419
Conexiones flexibles1Unidad Internacional FLEXIBLE HE X HI DE 30 CMS.  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
47131815
Limpiador de desagüe1Unidad InternacionalDEAGUE LAVAMANOS DE 1 1/4"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
46171505
Llaves1Unidad InternacionalLLAVE LAVAMANOS 1/2"  $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
42272217
Sifones del agua del ventilador1Unidad InternacionalSIFON LAVAMANOS 1 1/4"  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
30181513
Tapas de inodoro4Unidad InternacionalTAPA DE WC BLANCAS   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
30181503
Duchas3Unidad InternacionalDUCHAS METALICAS DE 1/2"  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
30151804
Chapas para esquinas2Unidad InternacionalCHAPAS PUERTAS   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
40142403
Uniones ciegas2Unidad InternacionalTAPAS CIEGAS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
39111808
Rejillas1Unidad InternacionalREJILLAS DE PILETA METALICA DE 15 X 15   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 135.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 135.240

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.