Orden de Compra. Nº3575-317-SE16 "MATERIALES ESCUELA RAHUIL,MEMO N°114,C°3575-5-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-317-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA RAHUIL,MEMO N°114,C°3575-5-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes4Unidad InternacionalENCHUFES EMBUTIDOS TRIPLES 16 AMPRES B-TICINO  $ 12.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.120 $ 51.120
27111704
Enchufes1Unidad InternacionalCAJA CHUQUI   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido1Unidad InternacionalHUINCHA AISLADAORA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
27111704
Enchufes2Unidad InternacionalENCHUFES MACHOS   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
39101701
Tubos fluorescentes1Unidad InternacionalEQUIPOS ESTANCO 1X36 WATS .  $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
39101701
Tubos fluorescentes2Unidad InternacionalEQUIPOS ESTANCO 2X36 WATS  $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
39111810
Interruptor de lámpara1Unidad InternacionalINTERRUPTOR 9/15 EMBUTIDO BTICINO  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Total Neto $ 137.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 137.570

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.