Orden de Compra. Nº3575-322-SE15 "MATER.MANTENC.ESC.MANCO, MEMO N°81, C°SUMIN.3575-4-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-322-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-06-2015
Nombre de la Orden de Compra MATER.MANTENC.ESC.MANCO, MEMO N°81, C°SUMIN.3575-4-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento6BolsaSACOS DE CEMENTO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31162002
Clavos de sombrerete3kilogramoCLAVOS 4"  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
31162002
Clavos de sombrerete3kilogramoCLAVOS DE ZINC  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
11121611
Tablero de partículas4Unidad InternacionalPLANCHAS OSB  $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.400 $ 31.400
11111701
Arena silícea12Unidad Internacional12 CARRETILLADAS DE ARENA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
11111611
Grava12Unidad Internacional12 CARRETILLADAS DE GRAVA  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
30103601
Vigas de madera50Unidad InternacionalPOLINES  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
30102904
Postes de madera50Unidad InternacionalPALOS 3X2" BRUTO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
30102212
Plancha de cinc20Unidad InternacionalZINC ACANALADO 0,35X3,66MT  $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000
Total Neto $ 474.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 474.090

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.