Orden de Compra. Nº
3575-322-SE15
"
MATER.MANTENC.ESC.MANCO, MEMO N°81, C°SUMIN.3575-4-LE15
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-322-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
05-06-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATER.MANTENC.ESC.MANCO, MEMO N°81, C°SUMIN.3575-4-LE15
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
6
Bolsa
SACOS DE CEMENTO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31162002
Clavos de sombrerete
3
kilogramo
CLAVOS 4"
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
31162002
Clavos de sombrerete
3
kilogramo
CLAVOS DE ZINC
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.940
$ 8.940
11121611
Tablero de partículas
4
Unidad Internacional
PLANCHAS OSB
$ 7.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.400
$ 31.400
11111701
Arena silícea
12
Unidad Internacional
12 CARRETILLADAS DE ARENA
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
11111611
Grava
12
Unidad Internacional
12 CARRETILLADAS DE GRAVA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
30103601
Vigas de madera
50
Unidad Internacional
POLINES
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
30102904
Postes de madera
50
Unidad Internacional
PALOS 3X2" BRUTO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
30102212
Plancha de cinc
20
Unidad Internacional
ZINC ACANALADO 0,35X3,66MT
$ 8.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.000
$ 164.000
Total Neto
$ 474.090
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 474.090
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.