Orden de Compra. Nº
3575-34-SE18
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MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, LICEO COPIULEMU, MEMO N° 1, CS N°3575-3-LE17, OC N° 3575-34-SE18
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-34-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, LICEO COPIULEMU, MEMO N° 1, CS N°3575-3-LE17, OC N° 3575-34-SE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería La Union Quillon
Razón Social
Pedro Medina y Cia. Ltda.
R.U.T.
76.183.572-6
Sucursal
Ferretería La Union Quillon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162006
Clavos de alambre
4
Unidad no definida
4 KILO DE PUNTILLA DE 2"
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.760
$ 6.760
60122904
Cuentas de caña
15
Unidad no definida
MEDIAS CAÑAS DE 20X20MM
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.250
$ 26.250
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Unidad no definida
GALON DE BARNIZ MARCA CERESITA COLOR NATURAL
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
2 BROCHAS DE 3"
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
2 BROCHAS DE 4"
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad no definida
1 LT DE DILUYENTE
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad no definida
1 CERRADURA SOBREPONER
$ 22.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.990
$ 22.990
32101527
Terminaciones
15
Unidad no definida
GUARDA POLVOS DE 30 X 10MM
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
11121603
Troncos
50
Unidad no definida
PALOS EN BRUTO DE 2X3
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.500
$ 84.500
11121611
Tablero de partículas
25
Unidad no definida
TERCIADO RANURADO DE 9MM
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad no definida
FIERRO ESTRIADO DE 12 MM DE DIÁMETRO
$ 4.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.980
$ 8.980
31162002
Clavos de sombrerete
4
kilogramo
4 KILOS DE CLAVO 4"
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
Total Neto
$ 560.730
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 560.730
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.