Orden de Compra. Nº3575-34-SE18 "MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, LICEO COPIULEMU, MEMO N° 1, CS N°3575-3-LE17, OC N° 3575-34-SE18"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-34-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, LICEO COPIULEMU, MEMO N° 1, CS N°3575-3-LE17, OC N° 3575-34-SE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería La Union Quillon
Razón Social Pedro Medina y Cia. Ltda.
R.U.T. 76.183.572-6
Sucursal Ferretería La Union Quillon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre4Unidad no definida4 KILO DE PUNTILLA DE 2"  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760
60122904
Cuentas de caña15Unidad no definidaMEDIAS CAÑAS DE 20X20MM  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
24121802
Latas de pintura o barniz2Unidad no definidaGALON DE BARNIZ MARCA CERESITA COLOR NATURAL  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31211904
Brochas2Unidad no definida2 BROCHAS DE 3"  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
31211904
Brochas2Unidad no definida2 BROCHAS DE 4"  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definida1 LT DE DILUYENTE  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definida1 CERRADURA SOBREPONER  $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.990 $ 22.990
32101527
Terminaciones15Unidad no definidaGUARDA POLVOS DE 30 X 10MM  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
11121603
Troncos50Unidad no definidaPALOS EN BRUTO DE 2X3  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500
11121611
Tablero de partículas25Unidad no definidaTERCIADO RANURADO DE 9MM  $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
11101712
Aleación ferrosa2Unidad no definidaFIERRO ESTRIADO DE 12 MM DE DIÁMETRO  $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980 $ 8.980
31162002
Clavos de sombrerete4kilogramo4 KILOS DE CLAVO 4"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 560.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 560.730

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.