Orden de Compra. Nº
3575-341-SE17
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ALIMENTOS PARA 3°ENCUENTRO FORTALEC.VINCULAR, DIA 12.05.2017, SEP LICEO COPIULEMU, ORD. N°35. C°SUM.3575-22-LE17.
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-341-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA 3°ENCUENTRO FORTALEC.VINCULAR, DIA 12.05.2017, SEP LICEO COPIULEMU, ORD. N°35. C°SUM.3575-22-LE17.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-22-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131507
Mondadientes
3
Unidad Internacional
PAQUETES PALOS BROCHETA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad Internacional
CAJA DE TE 100 BOLSAS
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.290
$ 3.290
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Unidad Internacional
KILOS DE AZUCAR
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
50101634
Fruta fresca
1
Unidad Internacional
KILO DE PLATANO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
50101634
Fruta fresca
1
Unidad Internacional
KILO DE MANZANA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
50202303
Jugos y néctar concentrados
12
Unidad Internacional
JUGOS DE 1 1/2 LITRO WATTS
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
150
Unidad Internacional
BOMBONES BON O BON
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
70
Unidad Internacional
EMPANADAS QUESO COCTEL
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
70
Unidad Internacional
EMPANADAS CARNE DE COCTEL
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.600
$ 19.600
52121602
Servilletas
16
Unidad Internacional
PAQUETES DE SERVILLETAS ELITE
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.240
$ 6.240
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
6
Unidad Internacional
PAQUETES DE MARSHMALLOW
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
2
Unidad Internacional
KILOS DE COBERTURA DE CHOCOLATE EN BARRA
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad Internacional
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
50201709
Café instantáneo
1
Unidad Internacional
TARRO DE CAFE GRANDE
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.990
$ 7.990
Total Neto
$ 109.470
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 109.470
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.