Orden de Compra. Nº3575-342-SE16 "MATERIALES ESCUELA VILLAMAVIDA,MEMO 122,C°3575-LE1"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-342-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA VILLAMAVIDA,MEMO 122,C°3575-LE1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina1Frasco AmpollaPEGAMENTO VINILIT CON BROCHA   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
23131507
Tela para lijar1PliegoPLIEGO LIJA N° 80  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad InternacionalELASTOCELLO PARA PISTOLA   $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3Unidad InternacionalTEFLONES 1"  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
40141716
Sifones en P10Unidad InternacionalSIFONES PARA LAVAMANOS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
39121202
Canalización eléctrica10Unidad InternacionalCOPLAS PVC 40 MM  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
40142115
Tubería de plástico10Unidad InternacionalREDUCCIONES PVC 40 MM.  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
12352310
Siliconas2Unidad InternacionalSILICONAS BLANCA ANTIHONGOS   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 47.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 47.260

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.