Orden de Compra. Nº3575-359-SE19 "COLACIONES FRIAS, SALIDA ENCUENTRO DEPORTIVO EN TALCAHUANO, SEP LICEO I.E.F. O-54, C°SUM.3575-4-LE19. *ENTREGA DIA 24.04.19 A LAS 10:00 HRS EN LICEO IEF.*"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-359-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRIAS, SALIDA ENCUENTRO DEPORTIVO EN TALCAHUANO, SEP LICEO I.E.F. O-54, C°SUM.3575-4-LE19. *ENTREGA DIA 24.04.19 A LAS 10:00 HRS EN LICEO IEF.*
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra44Unidad InternacionalBARRA CEREAL  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
50202304
Jugos y néctar envasados44Unidad InternacionalJUGO EN CAJA INDIVIDUAL  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50131701
Leche o productos de mantequilla44Unidad InternacionalLECHE EN CAJA INDIVIDUAL  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
50101634
Fruta fresca44Unidad InternacionalFRUTA, PLATANO  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50181901
Pan fresco88Unidad InternacionalPAN CON QUESO  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
50202309
Bebida energética o deportiva44Unidad InternacionalBEBIDA HIDRATANTE GATORATE O POWERADE  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 132.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 132.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.