Orden de Compra. Nº3575-36-SE15 "MATER.DE ASEO PARA EDIF. DAEM, MEMO O2 ENC.BODEGA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-36-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2015
Nombre de la Orden de Compra MATER.DE ASEO PARA EDIF. DAEM, MEMO O2 ENC.BODEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-23-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico30Unidad InternacionalPQTES PP. CONFORT 4UN.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47121701
Bolsas de basura5Unidad InternacionalPQTE. BOLSAS BASURA 70*90CMS.  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
53131608
Jabones5Unidad InternacionalJABON LIQUIDO, ENVASE 1 LT.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
42132202
Dediles2Unidad InternacionalGUANTES DE ASEO TALLA M Y L.  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad InternacionalDETERGENTE OMO 400 GRS.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
47131603
Esponjas1Unidad InternacionalPACK ESPONJA LAVALOZAS 5 UN.  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad InternacionalFRASCOS DE LIMPIADOR CIF 500 GRS.  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
12191501
Solventes aromáticos10Unidad InternacionalDESODORANTE AMBIENTAL 360CC DIFERENTES AROMAS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 72.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 72.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.