Orden de Compra. Nº3575-370-SE12 "MATERIALES DE FERETERIA LICEO LUIS DE ALAVA "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-370-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERETERIA LICEO LUIS DE ALAVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-2-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas22Galón GALONES DE OLEO CERESITA COLOR VERDE COD. 7623 M, CODIGO 519006 $ 16.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.980 $ 364.980
31211505
Pinturas aceitosas38Galón GALONES DE OLEO CERESITA BASE BLANCA CODIGO 53174X, COLOR 7232W $ 16.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.420 $ 630.420
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Bidón BIDONES DE DILUYENTE CODIGO 327611 $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.070 $ 20.070
47131602
Paños de limpieza absorbente3Paquete PAQUETES DE HUAIPE CODIGO 34088X $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
31211505
Pinturas aceitosas4Tineta TINETAS DE OLEO TRICOLOR COLOR BLANCO SEMI BRILLO CODIGO 1061127 $ 66.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.840 $ 264.840
31211906
Rodillos de pintar6Unidad Internacional RODILLOS DE CHIPORRO CODIGO 16187X $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140
31211904
Brochas6Unidad Internacional BROCHAS DE 2" CODIGO 495468 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
46181504
Guantes protectores4Unidad Internacional PARES DE GUANTES CODIGO 331228 $ 1.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.232 $ 4.232
Total Neto $ 1.308.962
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.308.962

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.