Orden de Compra. Nº3575-375-SE16 "MATERIALES JJ.II. COPIULEMU, MEMO N°130,C°3575-5-L"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-375-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JJ.II. COPIULEMU, MEMO N°130,C°3575-5-L
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónGALON DE ANTICORROSIVO NEGRO   $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroLITRO DILUYENTE   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas6TiraPERFIL ANGULO 30X30X2X6 MTS.  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
11162111
Malla3Unidad InternacionalMALLAS ACMA   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
31162407
Pestillo1Unidad InternacionalPESTILLO MEDIANO   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
31211904
Brochas1Unidad InternacionalBROCHA DE 4"  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
30111601
Cemento4Unidad InternacionalSACOS DE CEMENTO   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
11111701
Arena silícea8Unidad InternacionalCARRETILLADAS DE ARENA   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
11111611
Grava8Unidad InternacionalCARRETILLADAS DE GRAVA  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
31162407
Pestillo2Unidad InternacionalPOMELES  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 157.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 157.180

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.