Orden de Compra. Nº
3575-375-SE16
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MATERIALES JJ.II. COPIULEMU, MEMO N°130,C°3575-5-L
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-375-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-05-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES JJ.II. COPIULEMU, MEMO N°130,C°3575-5-L
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Galón
GALON DE ANTICORROSIVO NEGRO
$ 14.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Litro
LITRO DILUYENTE
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
6
Tira
PERFIL ANGULO 30X30X2X6 MTS.
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
11162111
Malla
3
Unidad Internacional
MALLAS ACMA
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.500
$ 43.500
31162407
Pestillo
1
Unidad Internacional
PESTILLO MEDIANO
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
31211904
Brochas
1
Unidad Internacional
BROCHA DE 4"
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
30111601
Cemento
4
Unidad Internacional
SACOS DE CEMENTO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
11111701
Arena silícea
8
Unidad Internacional
CARRETILLADAS DE ARENA
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
11111611
Grava
8
Unidad Internacional
CARRETILLADAS DE GRAVA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
31162407
Pestillo
2
Unidad Internacional
POMELES
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
Total Neto
$ 157.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 157.180
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.