Orden de Compra. Nº3575-39-SE18 "MATERIALES MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, LICEO COPIULEMU, MEMO N°01, OC N°3575-39-SE18, CS N° 3575-3-LE17."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-39-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, LICEO COPIULEMU, MEMO N°01, OC N°3575-39-SE18, CS N° 3575-3-LE17.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 101403
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO MARCA CERESITA  $ 68.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.700 $ 206.700
30161508
Rodillo de papel pintado3Unidad no definidaRODILLO ESPONJA 22 CMTS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada25Unidad no definida25 MTS MANGUERA JARDÍN BICOLOR   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo1Unidad no definidaJUEGO DE ACOPLE RAP. 1"  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE AGUA MARCA CERESITA  $ 72.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.600 $ 291.600
Total Neto $ 533.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.403
TOTAL OC $ 635.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.