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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3575-401-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MANTENCION EN LICEO DE COPIULEMU, MEMO N°45 INFRAESTR. C° SUM. 3575-3-LE19. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3575-3-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
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R.U.T. |
69.150.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
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Comuna |
Florida
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Impuesto |
13137,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Santo Domingo |
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Razón Social |
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
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R.U.T. |
8.054.120-1 |
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Sucursal |
Ferreteria Santo Domingo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40142115
| Tubería de plástico | 3 | Unidad Internacional | COPLA PVC 110 | |
$ 1.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.654
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$ 3.654
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40142604
| Codos de tubo | 2 | Unidad Internacional | CODOS PVC 110 | |
$ 1.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.690
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$ 2.690
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31231313
| Tubería de plástico | 1 | Unidad Internacional | TIRA PVC SANITARIO 110 X 6MT. | |
$ 6.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.639
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$ 6.639
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30111601
| Cemento | 10 | Unidad Internacional | SACOS DE CEMENTO | |
$ 2.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.470
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$ 26.470
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11121610
| Maderas duras | 10 | Unidad Internacional | TAPAS PARA MOLDAJE 1X4"X 3,20MT | |
$ 655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.550
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$ 6.550
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31162002
| Clavos de sombrerete | 3 | Unidad Internacional | KILOS CLAVOS 3" | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.024
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$ 3.024
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31162702
| Ruedas | 1 | Unidad Internacional | RUEDA DE CARRETILLA STANDAR COMPLETA | |
$ 8.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.387
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$ 8.387
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42293105
| Retractores quirúrgicos de escudriño o rastrillo | 2 | Unidad Internacional | BARRE HOJA DE METAL | |
$ 5.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.732
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$ 11.732
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Total Neto
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$ 69.146
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.138
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$ 82.284
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.