Orden de Compra. Nº3575-401-SE19 "MATERIALES PARA MANTENCION EN LICEO DE COPIULEMU, MEMO N°45 INFRAESTR. C° SUM. 3575-3-LE19."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-401-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION EN LICEO DE COPIULEMU, MEMO N°45 INFRAESTR. C° SUM. 3575-3-LE19.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 13137,74
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico3Unidad InternacionalCOPLA PVC 110  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.654
40142604
Codos de tubo2Unidad InternacionalCODOS PVC 110  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
31231313
Tubería de plástico1Unidad InternacionalTIRA PVC SANITARIO 110 X 6MT.  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639
30111601
Cemento10Unidad InternacionalSACOS DE CEMENTO  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.470 $ 26.470
11121610
Maderas duras10Unidad InternacionalTAPAS PARA MOLDAJE 1X4"X 3,20MT  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
31162002
Clavos de sombrerete3Unidad InternacionalKILOS CLAVOS 3"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
31162702
Ruedas1Unidad InternacionalRUEDA DE CARRETILLA STANDAR COMPLETA  $ 8.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.387 $ 8.387
42293105
Retractores quirúrgicos de escudriño o rastrillo2Unidad InternacionalBARRE HOJA DE METAL  $ 5.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.732 $ 11.732
Total Neto $ 69.146
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.138
TOTAL OC $ 82.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.