Orden de Compra. Nº
3575-403-SE19
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MATERIALES PARA MANTENCION EN ESC. VILLAMAVIDA, MEMO N°48 INFRAESTR. C° SUM. 3575-3-LE19.
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-403-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENCION EN ESC. VILLAMAVIDA, MEMO N°48 INFRAESTR. C° SUM. 3575-3-LE19.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
11748,46
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111704
Enchufes
2
Unidad Internacional
ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO BTICINO
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.538
$ 4.538
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas
3
Unidad Internacional
CAJ ORGANIZADORA 28 LTS. TRANSPARENTE WENCO
$ 5.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.075
$ 15.075
31162506
Soporte de pared
1
Unidad Internacional
CAJA TARUGO FISCHER N°6, 100 UN
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad Internacional
HOJA SIERRA METALICA MARCA BAHCO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
26121613
Cable aislado o forrado
50
Unidad Internacional
MTS. DE CABLE LIBRE DE ALOGENO N°14 25 MTS. ROJO Y 25 MTS. BLANCO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
39121711
Entubación
15
Unidad Internacional
BANDEJAS LEGRAND 2 MTS.
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.805
$ 20.805
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad Internacional
CAJA TORNILLO 1", RAPIDO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
24112404
Caja
3
Unidad Internacional
CAJA CHUQUI
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad Internacional
HUINCHA AISLADORA PLASTICA GRANDE
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad Internacional
HUINCHA AISLADORA GOMA
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.933
$ 1.933
24112409
Tapas para cajas
2
Unidad Internacional
TAPA CIEGA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
39111810
Interruptor de lámpara
1
Unidad Internacional
INTERRUPTOR 9/15 EMBUTIDO BTICINO
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
Total Neto
$ 61.834
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.748
TOTAL OC
$ 73.582
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.