Orden de Compra. Nº3575-403-SE19 "MATERIALES PARA MANTENCION EN ESC. VILLAMAVIDA, MEMO N°48 INFRAESTR. C° SUM. 3575-3-LE19."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-403-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION EN ESC. VILLAMAVIDA, MEMO N°48 INFRAESTR. C° SUM. 3575-3-LE19.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 11748,46
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes2Unidad InternacionalENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO BTICINO  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas3Unidad InternacionalCAJ ORGANIZADORA 28 LTS. TRANSPARENTE WENCO  $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.075 $ 15.075
31162506
Soporte de pared1Unidad InternacionalCAJA TARUGO FISCHER N°6, 100 UN  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
27112802
Hojas de sierra1Unidad InternacionalHOJA SIERRA METALICA MARCA BAHCO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
26121613
Cable aislado o forrado50Unidad InternacionalMTS. DE CABLE LIBRE DE ALOGENO N°14 25 MTS. ROJO Y 25 MTS. BLANCO  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
39121711
Entubación15Unidad InternacionalBANDEJAS LEGRAND 2 MTS.  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.805 $ 20.805
31161503
Clavo-tornillo1Unidad InternacionalCAJA TORNILLO 1", RAPIDO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
24112404
Caja3Unidad InternacionalCAJA CHUQUI  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad InternacionalHUINCHA AISLADORA PLASTICA GRANDE  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad InternacionalHUINCHA AISLADORA GOMA  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
24112409
Tapas para cajas2Unidad InternacionalTAPA CIEGA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
39111810
Interruptor de lámpara1Unidad InternacionalINTERRUPTOR 9/15 EMBUTIDO BTICINO  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
Total Neto $ 61.834
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.748
TOTAL OC $ 73.582


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.