Orden de Compra. Nº
3575-404-SE19
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MATERIALES PARA MANTENCION LICEO I.E.F., MEMO N° 49 INFRAESTRUCTURA, C° SUM. 3575-3-LE19.
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-404-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENCION LICEO I.E.F., MEMO N° 49 INFRAESTRUCTURA, C° SUM. 3575-3-LE19.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
14053,35
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121303
Cajas eléctricas
5
Unidad Internacional
CAJAS CHUQUI
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad Internacional
CAJA TORNILLO RAPIDO 1", 100 UN.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31162506
Soporte de pared
1
Unidad Internacional
CAJA TARUGOS FISHER N°6, 100 UN.
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
27111704
Enchufes
5
Unidad Internacional
ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO BTICINO
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.345
$ 11.345
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad Internacional
TORNILLO LENTEJA 1" AUTOPERFORANTE
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
27112801
Brocas
1
Unidad Internacional
BROCA PARA METAL 5MM
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
27112801
Brocas
1
Unidad Internacional
BROCA PARA METAL 6MM
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
27112801
Brocas
1
Unidad Internacional
BROCA PARA METAL 8MM
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
39111501
Artefactos fluorescentes
1
Unidad Internacional
EQUIPO ESTANCO 2X36
$ 16.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.790
$ 16.790
39101701
Tubos fluorescentes
2
Unidad Internacional
TUBO FLUORESCENTE 36W
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.648
26121613
Cable aislado o forrado
90
Unidad Internacional
MTS. DE CABLE LIBRE DE HALOGENO N°12 30 MTS. ROJO, 30 MTS. BLANCO Y 30 MTS. VERDE
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.650
$ 16.650
39121711
Entubación
10
Unidad Internacional
BANDEJA LEGRAND 20X12
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.870
$ 13.870
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad Internacional
HUINCHA AISLADORA PLASTICA GRANDE
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
Total Neto
$ 73.965
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.053
TOTAL OC
$ 88.018
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.