Orden de Compra. Nº3575-404-SE19 "MATERIALES PARA MANTENCION LICEO I.E.F., MEMO N° 49 INFRAESTRUCTURA, C° SUM. 3575-3-LE19."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-404-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION LICEO I.E.F., MEMO N° 49 INFRAESTRUCTURA, C° SUM. 3575-3-LE19.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 14053,35
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas5Unidad InternacionalCAJAS CHUQUI  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
31161503
Clavo-tornillo1Unidad InternacionalCAJA TORNILLO RAPIDO 1", 100 UN.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31162506
Soporte de pared1Unidad InternacionalCAJA TARUGOS FISHER N°6, 100 UN.  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
27111704
Enchufes5Unidad InternacionalENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO BTICINO  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
31161503
Clavo-tornillo1Unidad InternacionalTORNILLO LENTEJA 1" AUTOPERFORANTE  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27112801
Brocas1Unidad InternacionalBROCA PARA METAL 5MM  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
27112801
Brocas1Unidad InternacionalBROCA PARA METAL 6MM  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
27112801
Brocas1Unidad InternacionalBROCA PARA METAL 8MM  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
39111501
Artefactos fluorescentes1Unidad InternacionalEQUIPO ESTANCO 2X36  $ 16.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790
39101701
Tubos fluorescentes2Unidad InternacionalTUBO FLUORESCENTE 36W  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
26121613
Cable aislado o forrado90Unidad InternacionalMTS. DE CABLE LIBRE DE HALOGENO N°12 30 MTS. ROJO, 30 MTS. BLANCO Y 30 MTS. VERDE  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650
39121711
Entubación10Unidad InternacionalBANDEJA LEGRAND 20X12  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad InternacionalHUINCHA AISLADORA PLASTICA GRANDE  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
Total Neto $ 73.965
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.053
TOTAL OC $ 88.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.