Orden de Compra. Nº3575-447-SE19 "MATERIALES REPARACION ESC. PTE.,MEMO N°54,C°3575-445-SE19"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-447-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION ESC. PTE.,MEMO N°54,C°3575-445-SE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 38758,3223
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje2CajaCAJAS TORNILLOS PARA TECHO AUTOPERFORANTES 1 1/2"  $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.689
31162002
Clavos de sombrerete2kilogramoCLAVOS 2 1/2"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
11111611
Grava1Metro CúbicoM3 GRAVILLA  $ 18.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.319 $ 18.319
11111701
Arena silícea1Metro CúbicoM3 DE ARENA   $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.109 $ 13.109
11121603
Troncos40Unidad InternacionalPOLINES  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.560 $ 66.554
11121610
Maderas duras15Unidad InternacionalPALOS 1 X 5"  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.175 $ 20.168
11121610
Maderas duras15Unidad InternacionalPALOS DE 2 X3"  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.545 $ 19.538
30111601
Cemento23Unidad InternacionalSACOS CEMENTO  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.592 $ 57.597
Total Neto $ 203.991
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.758
TOTAL OC $ 242.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.