Orden de Compra. Nº3575-461-SE17 "COLACIONES P/SALIDA EDUCATIVA DIA 08.06.17 OBRA DE TEATRO "LA PRIMA DONNA". C°SUM.3575-22-LE17. ** ENTREGAR COLACIONES DIA 08.06.17 A LAS 08:00 HRS. EN ESC. F-634 **"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-461-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2017
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES P/SALIDA EDUCATIVA DIA 08.06.17 OBRA DE TEATRO "LA PRIMA DONNA". C°SUM.3575-22-LE17. ** ENTREGAR COLACIONES DIA 08.06.17 A LAS 08:00 HRS. EN ESC. F-634 **
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-22-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco33Unidad InternacionalSANDWICH DE QUESO  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.170 $ 16.170
50221101
Granos de Cereales33Unidad InternacionalCEREAL EN BARRA  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
50202304
Jugos y néctar envasados33Unidad InternacionalJUGO INDIVIDUAL EN CAJA  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
Total Neto $ 29.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 29.370

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.