Orden de Compra. Nº
3575-467-SE15
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COLACIONES CC.EE.,MEMO N°31,C°3575-5-LE15
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-467-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-08-2015
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES CC.EE.,MEMO N°31,C°3575-5-LE15
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-5-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
4
Botella
AGUA MINERAL CON GAS DE 1 1,5 LITROS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
50201706
Café
1
Tarro
CAFE PREMIUN DESCAFEINADO 170 GRS.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Tarro
TARRO DE MILO
$ 4.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.780
$ 8.780
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
kilogramo
AZUCAR
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
50221202
Cereales en barra
90
Unidad Internacional
CEREAL EN BARRA
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
50202305
Jugo en polvo
90
Unidad Internacional
JUGOS LIGTH
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
50181901
Pan fresco
90
Unidad Internacional
PAN CON QUESO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
41123401
Vasos de dosificación
100
Unidad Internacional
VASOS DE PLUMAVIT 250 CC.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad Internacional
CUCHARAS PLASTICAS
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
Total Neto
$ 101.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 101.680
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.