|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3575-471-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-05-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAJAS DISTRIBUCION P/CONEXION ELECTRICA SALAS DE CLASES, SEP ESC. F-634, ORD. N°64. C° SUM. 3575-1-LE18. *COTIZ. 1-CY0HUP7-1 RETIRO HC-93 SRA. MYRNA NOVA* |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3575-1-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
|
|
R.U.T. |
69.150.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
|
Comuna |
Florida
|
|
Impuesto |
3768,004 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO |
|
Razón Social |
SODIMAC S.A.
|
|
R.U.T. |
96.792.430-k |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24112404
| Caja | 40 | Unidad Internacional | CAJA T/CHUQUI P/TUB Y CANAL, SKU 5452 | |
$ 496,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.840
|
$ 19.832
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.832
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.768
|
|
$ 23.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.