Orden de Compra. Nº3575-504-SE19 "ALIMENTOS HPV.,MEMO N°9,C°3575-4-LE19."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-504-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS HPV.,MEMO N°9,C°3575-4-LE19.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Enviar a Calle sargento Aldea N°1099 Florida, Liceo Inés Enriquez Frodden tralasdo segun cotizacion N° 3790
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Enviar a Calle sargento Aldea N°1099 Florida, Liceo Inés Enriquez Frodden tralasdo segun cotizacion N° 3790
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos40BolsaBOLSITAS DE FRUTOS SECOS  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50202303
Jugos y néctar concentrados5BotellaNESTAR ANDINA 2 LITROS  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
52121602
Servilletas2PaqueteSERVILLETAS ABOLENGO  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
43202211
Platos o discos50Unidad InternacionalPLATOS DE PLASTICO  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
52152102
Vasos para beber domésticos50Unidad InternacionalVASOS PLASTICOS   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
52151703
Tenedores domésticos50Unidad InternacionalTENEDORES PLASTICOS   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos9Unidad InternacionalQUEQUES GRANDES   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50131701
Leche o productos de mantequilla1Unidad Internacional MILO   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 56.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 56.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.