Orden de Compra. Nº
3575-504-SE19
"
ALIMENTOS HPV.,MEMO N°9,C°3575-4-LE19.
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-504-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS HPV.,MEMO N°9,C°3575-4-LE19.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Enviar a Calle sargento Aldea N°1099 Florida, Liceo Inés Enriquez Frodden tralasdo segun cotizacion N° 3790
Comuna
Florida
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Enviar a Calle sargento Aldea N°1099 Florida, Liceo Inés Enriquez Frodden tralasdo segun cotizacion N° 3790
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos
40
Bolsa
BOLSITAS DE FRUTOS SECOS
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
5
Botella
NESTAR ANDINA 2 LITROS
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
52121602
Servilletas
2
Paquete
SERVILLETAS ABOLENGO
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
43202211
Platos o discos
50
Unidad Internacional
PLATOS DE PLASTICO
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
52152102
Vasos para beber domésticos
50
Unidad Internacional
VASOS PLASTICOS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
52151703
Tenedores domésticos
50
Unidad Internacional
TENEDORES PLASTICOS
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
9
Unidad Internacional
QUEQUES GRANDES
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Unidad Internacional
MILO
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 56.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 56.900
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.