Orden de Compra. Nº3575-518-SE18 "MAT. PARA MANTENCIONES EN ESC. RAHUIL, MEMO N°69 INFRAES., C° SUM. 3575-1-LE18."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-518-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2018
Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANTENCIONES EN ESC. RAHUIL, MEMO N°69 INFRAES., C° SUM. 3575-1-LE18.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 33821,9
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171511
Puerta de vaivén1Unidad InternacionalPUERTA PINO OREGON 85x200 MTS.  $ 83.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.990 $ 83.990
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad InternacionalCERRADURA SOBREPONER ODIS 321 GR  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad12Unidad InternacionalPESTILLOS ALUMINIO 3"  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
60123601
Pegamento de purpurina3Unidad InternacionalSIKA FLEX 11F / ADHESIVO PU POLIU  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
40141634
Válvulas de retención a bisagra4Unidad InternacionalBISAGRA 4" C/PASADOR Y TORNILLO  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad Internacional1/4 GALON BARNIZ MARINO CAOBA   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
31211904
Brochas1Unidad InternacionalBROCHA 3"  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
Total Neto $ 178.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.822
TOTAL OC $ 211.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.