Orden de Compra. Nº3575-553-SE14 "MATERIALES ASEO SALA CUNA COPIULEMU,C°SUMINT.3575-"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-553-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO SALA CUNA COPIULEMU,C°SUMINT.3575-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-23-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl5BidónBIDONES DE 2 LITROS DE CLORO CLOROX  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
53131608
Jabones10LitroJABON LIQUIDO   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111704
Papel higiénico8PaquetePAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 4 UNID.   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
24111503
Bolsas de plástico30PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70 X90 CMS.   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
14111703
Toallas de papel30RolloROLLOS DE TOALLA NOVA   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
47131618
Mopas húmedas10Unidad InternacionalTRAPEROS CON DOBLE OJAL   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad InternacionalPOTES DE CIF 500 ML.  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 110.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 110.550

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.