Orden de Compra. Nº3575-59-SE18 "MATERIALES INTERNADO COMUNAL, OF.04, C°3575-3-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-59-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INTERNADO COMUNAL, OF.04, C°3575-3-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 10719,82983
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Galón1/4 GALON PINTURA CALORKOTE PLOMO  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
46181504
Guantes protectores2ParPARES DE GUANTES DE TRABAJO TEJIDO NEGRO/AMARILLO   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
46181504
Guantes protectores2ParPARES DE GUANTES DESCARNE   $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
53131608
Jabones12SachetJABON LIQUIDO LESANCY   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.652 $ 17.647
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3TuboTUBOS DE SILICONA TRANSPARENTE VIDRIOS   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1TuboTUBO SILICONA ROJA SELLAR TECHOS  $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad InternacionalTARRO DE W40 CHICO   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
86131502
Pintura2Unidad InternacionalPINTURA SPRAY NEGRA   $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370
47131813
Limpia Pantalla2Unidad InternacionalLUSTRA MUEBLES   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
47131813
Limpia Pantalla2Unidad InternacionalFRASCOS DE LIMPIA VIDRIOS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
Total Neto $ 56.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.720
TOTAL OC $ 67.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.