Orden de Compra. Nº
3575-59-SE18
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MATERIALES INTERNADO COMUNAL, OF.04, C°3575-3-LE17
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-59-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES INTERNADO COMUNAL, OF.04, C°3575-3-LE17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
10719,82983
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Galón
1/4 GALON PINTURA CALORKOTE PLOMO
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
46181504
Guantes protectores
2
Par
PARES DE GUANTES DE TRABAJO TEJIDO NEGRO/AMARILLO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.857
46181504
Guantes protectores
2
Par
PARES DE GUANTES DESCARNE
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
53131608
Jabones
12
Sachet
JABON LIQUIDO LESANCY
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.652
$ 17.647
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Tubo
TUBOS DE SILICONA TRANSPARENTE VIDRIOS
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.992
$ 4.992
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Tubo
TUBO SILICONA ROJA SELLAR TECHOS
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.345
$ 3.345
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad Internacional
TARRO DE W40 CHICO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
86131502
Pintura
2
Unidad Internacional
PINTURA SPRAY NEGRA
$ 4.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.370
$ 8.370
47131813
Limpia Pantalla
2
Unidad Internacional
LUSTRA MUEBLES
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
47131813
Limpia Pantalla
2
Unidad Internacional
FRASCOS DE LIMPIA VIDRIOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
Total Neto
$ 56.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.720
TOTAL OC
$ 67.140
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.