|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3575-591-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-09-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MAT PARA REPARAC. PORTON ESC.PTE.7, MEMO 6. C°S.35 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3575-4-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
|
|
R.U.T. |
69.150.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
|
Comuna |
Florida
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Santo Domingo |
|
Razón Social |
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
|
|
R.U.T. |
8.054.120-1 |
|
Sucursal |
Ferreteria Santo Domingo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211502
| Pinturas de base acuosa | 1 | Unidad Internacional | TARRO ANTICORROSIVO 3,75 LTS. | |
$ 13.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.980
|
$ 13.980
|
31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Unidad Internacional | BOTELLA DILUYENTE 1 LT. | |
$ 1.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.980
|
$ 1.980
|
31211904
| Brochas | 1 | Unidad Internacional | BROCHA 2" | |
$ 650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 650
|
$ 650
|
46171501
| Candados | 1 | Unidad Internacional | CANDADO | |
$ 8.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.500
|
$ 8.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.110
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 25.110
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.