Orden de Compra. Nº3575-65-SE19 "MATERIALES REPARACION ESC.MANCO, MEMO N°5, C°3575-1-LE1"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-65-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION ESC.MANCO, MEMO N°5, C°3575-1-LE1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 2623,26711
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12142006
Gas Neón Ne1Unidad InternacionalGAS BUTANO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31191501
Papeles de lija4Unidad InternacionalCANCAMO DE 4"  $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.312 $ 2.311
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad InternacionalHUINCHA AISLADORA PLASTICA   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
49201608
Tensor de mano4Unidad InternacionalTENSORES DE LOZA  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
49201608
Tensor de mano1Unidad InternacionalCALOTA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
26101713
Tapa o fondo de cilindro2Unidad InternacionalTAPA GORRO HI 32  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad InternacionalTEFLON 1"  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad InternacionalADHESIVO VINILIT   $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad InternacionalHUIN CHA AISLADORA GOMA   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)4Unidad InternacionalCODOS PVC 32  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)2Unidad InternacionalTE 32  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31191501
Papeles de lija1Unidad InternacionalLIJA FIERRO N° 80  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
Total Neto $ 13.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.623
TOTAL OC $ 16.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.