Orden de Compra. Nº
3575-65-SE19
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MATERIALES REPARACION ESC.MANCO, MEMO N°5, C°3575-1-LE1
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-65-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
29-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPARACION ESC.MANCO, MEMO N°5, C°3575-1-LE1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
2623,26711
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12142006
Gas Neón Ne
1
Unidad Internacional
GAS BUTANO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31191501
Papeles de lija
4
Unidad Internacional
CANCAMO DE 4"
$ 578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.312
$ 2.311
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad Internacional
HUINCHA AISLADORA PLASTICA
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
49201608
Tensor de mano
4
Unidad Internacional
TENSORES DE LOZA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
49201608
Tensor de mano
1
Unidad Internacional
CALOTA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
26101713
Tapa o fondo de cilindro
2
Unidad Internacional
TAPA GORRO HI 32
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad Internacional
TEFLON 1"
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
31201613
Adhesivo re-usable
1
Unidad Internacional
ADHESIVO VINILIT
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad Internacional
HUIN CHA AISLADORA GOMA
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.933
$ 1.933
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
4
Unidad Internacional
CODOS PVC 32
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
2
Unidad Internacional
TE 32
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
31191501
Papeles de lija
1
Unidad Internacional
LIJA FIERRO N° 80
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
Total Neto
$ 13.807
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.623
TOTAL OC
$ 16.430
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.