Orden de Compra. Nº3575-663-SE16 "MAT.PARA PROY. ROTULADO DE ARBOLES. SEP LICEO IEF. ORD. N°159. C°SUMIN. 3575-5-LE16."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-663-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2016
Nombre de la Orden de Compra MAT.PARA PROY. ROTULADO DE ARBOLES. SEP LICEO IEF. ORD. N°159. C°SUMIN. 3575-5-LE16.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras7Unidad InternacionalTABLAS DE PINO 1X8" CEPILLADO  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad InternacionalGALON BARNIZ MARINO ROBLE OSCURO O NOGAL  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
31211904
Brochas2Unidad InternacionalBROCHAS 2,5"  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
31211904
Brochas2Unidad InternacionalBROCHAS 1"  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad InternacionalLITRO DE AGUARRAS  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
31191501
Papeles de lija6Unidad InternacionalPLIEGO LIJAS DE MADERA  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
27112802
Hojas de sierra1Unidad InternacionalSET PAR DE SIERRA PARA CALADORA  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31162002
Clavos de sombrerete1Unidad InternacionalKILO CLAVOS 3"  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
10152103
Residuo de la linaza3Unidad InternacionalLITROS ACEITE DE LINAZA  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 60.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 60.750

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.