Orden de Compra. Nº3575-666-SE15 "MATERIALES REPARACION ESC. F-634, C°3575-4-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-666-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION ESC. F-634, C°3575-4-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161506
Tornillos roscalata2CajaCAJAS DE ROSCALATAS DE 6MM  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
39121711
Entubación35TiraTIRAS DE CANALATAS DE 2MM.  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250
20122304
Cajas ciegas de Slickline5Unidad InternacionalTAPAS CIEGAS  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
27111704
Enchufes5Unidad InternacionalENCHUFES SIMPLES   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado200Unidad InternacionalAMARRAS CHICAS  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31162506
Soporte de pared2Unidad InternacionalCAJAS DE TARUGOS DE 8MM  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad InternacionalHUINCHA AISLADORA   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
39101701
Tubos fluorescentes1Unidad InternacionalEQUIPO DE LUCES DE EMERGENCIA   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
39121303
Cajas eléctricas10Unidad InternacionalCAJAS CHUQUI   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 115.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 115.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.