Orden de Compra. Nº3575-67-SE15 "MATERIALES FERRETERIA SS.CUNA COPIULEMU, MEMO 14 "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-67-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA SS.CUNA COPIULEMU, MEMO 14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-23-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje2CajaCAJAS DE TORNILLOS YESO-CARTON 100 UNID.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
30151602
Planchas de escurrimiento12PlanchaPLANCHAS DE PERMANIT DE 6MM  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
30111601
Cemento12SacoCEMENTOS  $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
11101712
Aleación ferrosa2TiraTIRAS DE FIERRO ESTRIADO 8 MM.  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211501
Pinturas al esmalte6TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE MANZANA   $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000
31211501
Pinturas al esmalte3TinetaTINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR CAFE CLARO   $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
31211501
Pinturas al esmalte8TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO   $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 472.000
31211501
Pinturas al esmalte12TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO   $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.000 $ 708.000
11121603
Troncos15Unidad InternacionalPALOS 1 X 5 CEPILLADOS   $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
30181515
Estanque del WC1Unidad InternacionalPEDESTAL LAVAMANOS   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211906
Rodillos de pintar7Unidad InternacionalRODILLOS CHIPORROS   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100
31211904
Brochas7Unidad InternacionalBROCHAS DE 4"  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
11111701
Arena silícea24Unidad InternacionalCARRETILLADAS DE ARENA   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
11111611
Grava24Unidad InternacionalCARRETILLADAS DE GRAVA   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
Total Neto $ 2.080.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.080.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.