Orden de Compra. Nº3575-675-SE17 "ALIMENTOS PARA JORNADA DE TRABAJO PLAN DE ANTICIPACION TERRITORIO ANDALIEN SUR. SEGUN MEMO N°39 C.S 3575-22-LE17."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-675-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA JORNADA DE TRABAJO PLAN DE ANTICIPACION TERRITORIO ANDALIEN SUR. SEGUN MEMO N°39 C.S 3575-22-LE17.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-22-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los aromos
Razón Social MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T. 9.715.890-8
Sucursal supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico3Unidad InternacionalPAPEL HIGUIENICO 3 PAQUETES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50201713
Bolsitas de te2Unidad InternacionalCAJAS DE TE  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2Unidad Internacional2 KILOS DE AZUCAR  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
12191501
Solventes aromáticos4Unidad InternacionalDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
50202310
Agua mineral6Unidad InternacionalAGUA MINERAL GAS LIGHT DE 1,5  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50181903
Galletas simples saladas15Unidad InternacionalGALLETAS SALADAS PAQUETES  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
50193002
Bebidas Infantiles12Unidad InternacionalBOTELLAS DE JUGO DE 1,5 LITROS  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
50201709
Café instantáneo3Unidad InternacionalTARROS DE CAFE DE 170 GRS.  $ 3.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar3Unidad InternacionalENDULZANTE LIQUIDO   $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
14111705
Servilletas de papel12Unidad InternacionalSERVILLETAS PAQUETES  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14111703
Toallas de papel6Unidad InternacionalTOALLA NOVA UNIDADES  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos15Unidad InternacionalGALLETAS DULCES PAQUETES  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50131801
Queso natural3Unidad InternacionalCREMA PARA CAFE EN SPRITE  $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.910 $ 8.910
50202310
Agua mineral12Unidad InternacionalAGUA MINERAL CON GASDE 1,5  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes1Unidad InternacionalBOLSA DE MILO GRANDE  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
50131701
Leche o productos de mantequilla1Unidad InternacionalKILO DE LECHE EN POLVO  $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
Total Neto $ 97.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 97.840

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.