Orden de Compra. Nº3575-68-SE19 "ADQUISICION MATERIALES SEP LICEO IEF,OFICIO N°230,C°3575-1-LE18, COTIZACION 1-EO2KS06-1, AT. SRTA. MIRNA NOVA "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-68-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES SEP LICEO IEF,OFICIO N°230,C°3575-1-LE18, COTIZACION 1-EO2KS06-1, AT. SRTA. MIRNA NOVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 10900,2373
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121630
Kit de grapadora1Unidad InternacionalENGRAPADORA TR45K SKU 2088118  $ 17.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.639 $ 17.639
44122103
Corchetes3Unidad InternacionalCLAVO 25MM CAL 18 1000 PZ SKU 2567563  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.815 $ 10.815
46181806
Limpiador de lentes4Unidad InternacionalLIMPIADOR PIZARRA TABLER 220ML SKU 3396509  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.092 $ 15.092
46181806
Limpiador de lentes5Unidad InternacionalLIMPIADO PANTALLA LCD/PLASMA 240ML SKU 3396517  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.824
Total Neto $ 57.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.900
TOTAL OC $ 68.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.