Orden de Compra. Nº3575-682-SE19 "MAT. PARA MANTENCION ESCUELA BASICA VILLAMAVIDA, MEMO N°71INFRAESTR. C° SUM. 3575-3-LE19."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-682-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANTENCION ESCUELA BASICA VILLAMAVIDA, MEMO N°71INFRAESTR. C° SUM. 3575-3-LE19.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 8827,3791
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja5Unidad InternacionalCAJAS CHUQUI  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
27111704
Enchufes3Unidad InternacionalENCHUFES TRIPLE EMBUTIDO BTICINO  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.513
26121613
Cable aislado o forrado45Unidad InternacionalCABLE PARA ENCHUFE 2,5 LIBRE DE ALOGENO 15 MTS. BLANCO 15 MTS. VERDE 15 MTS. ROJO  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.454
39121202
Canalización eléctrica18Unidad InternacionalBANDEJA LEGRAND 10X20X200  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.698 $ 22.689
27112801
Brocas1Unidad InternacionalBROCA 6MM PARA CONCRETO  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad InternacionalCAJA TORNILLOS RAPIDO 1/2"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 46.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.827
TOTAL OC $ 55.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.