Orden de Compra. Nº3575-694-SE16 "MAT.P/MANT.LICEO LUIS ALA, MEMO-211. C°SUM. 3575-5"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-694-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2016
Nombre de la Orden de Compra MAT.P/MANT.LICEO LUIS ALA, MEMO-211. C°SUM. 3575-5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121635
Rollos de cable40Unidad InternacionalMTS. CABLE THHN N°14 BLANCO  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
26121635
Rollos de cable40Unidad InternacionalMTS. CABLE THHN N°14 ROJO  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
27111704
Enchufes4Unidad Internacional4 ENCHUFES SIMPLE EMBUTIDO (BTICINO)  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
40142310
Tapa de tubería2Unidad InternacionalTAPAS CIEGAS  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
39121303
Cajas eléctricas5Unidad InternacionalCAJAS CHUQUI  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
26121635
Rollos de cable40Unidad InternacionalMTS. CABLE THHN N°14 VERDE  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
39121304
Cubiertas de cajas eléctricas3Unidad InternacionalTIRA DE CONDUIT DE 16MM 3MTS.  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410
27112103
Abrazaderas20Unidad InternacionalABRAZADERAS METALICAS 5/8  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad InternacionalCAJA DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 1" (100 UN)  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad InternacionalHUINCHA AISLADORA PLASTICA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
39121711
Entubación13Unidad InternacionalCANALETA LEGRAND DE 10X20X2MTS  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad InternacionalCAJA TORNILLOS RAPIDO 1"  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 70.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 70.110

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.