Orden de Compra. Nº3575-71-SE19 "MATERIALES REPARACION LICEO COPIULEMU,MEMO N°03,C°3575-1-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-71-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-02-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION LICEO COPIULEMU,MEMO N°03,C°3575-1-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 20726,1329
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112409
Tapas para cajas4Unidad no definidaTAPAS CIEGAS   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 403
26121521
Alambre de bronce130Metro LinealALAMBRE LIBRE ALOGENO N° 14 ROJO  $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.110
26121521
Alambre de bronce130Metro LinealALAMBRE LIBRE ALOGENO N° 14 BLANCO  $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.110
39121711
Entubación15Unidad InternacionalBANDEJAS LEGRAND   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
20122304
Cajas ciegas de Slickline5Unidad InternacionalCAJAS CHUQUI   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
24112409
Tapas para cajas1Unidad Internacional INTERRUPTOR EMBUTIDO BTICINO  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
40141716
Sifones en P1Unidad InternacionalSIFON DE LAVAPLATOS 1 1/2" Y 1 1/4" SALIDA RECTA   $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
39121202
Canalización eléctrica25Unidad InternacionalCONDUIT DE 16 MM  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.075 $ 10.084
27112103
Abrazaderas200Unidad InternacionalABRAZADERAS METALICAS 5/8"  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
31162506
Soporte de pared400Unidad InternacionalTARUGOS FISCHER DE 6MM  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.720
31161502
Tornillos de anclaje500Unidad InternacionalTORNILLOS DRYWALL DE 1"  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
11101712
Aleación ferrosa3Unidad InternacionalPIERRAT DE DOS VIAS   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.160
32101522
Aisladores6Unidad InternacionalAISLADORES DE LOZA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad InternacionalHUINCHA AISLADORA PLASTICA   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
Total Neto $ 109.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.726
TOTAL OC $ 129.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.