Orden de Compra. Nº
3575-71-SE19
"
MATERIALES REPARACION LICEO COPIULEMU,MEMO N°03,C°3575-1-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-71-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
01-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPARACION LICEO COPIULEMU,MEMO N°03,C°3575-1-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
20726,1329
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Santo Domingo
Razón Social
LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T.
8.054.120-1
Sucursal
Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24112409
Tapas para cajas
4
Unidad no definida
TAPAS CIEGAS
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 404
$ 403
26121521
Alambre de bronce
130
Metro Lineal
ALAMBRE LIBRE ALOGENO N° 14 ROJO
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.110
$ 19.110
26121521
Alambre de bronce
130
Metro Lineal
ALAMBRE LIBRE ALOGENO N° 14 BLANCO
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.110
$ 19.110
39121711
Entubación
15
Unidad Internacional
BANDEJAS LEGRAND
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.960
$ 24.960
20122304
Cajas ciegas de Slickline
5
Unidad Internacional
CAJAS CHUQUI
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
24112409
Tapas para cajas
1
Unidad Internacional
INTERRUPTOR EMBUTIDO BTICINO
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
40141716
Sifones en P
1
Unidad Internacional
SIFON DE LAVAPLATOS 1 1/2" Y 1 1/4" SALIDA RECTA
$ 3.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
39121202
Canalización eléctrica
25
Unidad Internacional
CONDUIT DE 16 MM
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.075
$ 10.084
27112103
Abrazaderas
200
Unidad Internacional
ABRAZADERAS METALICAS 5/8"
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
31162506
Soporte de pared
400
Unidad Internacional
TARUGOS FISCHER DE 6MM
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.720
31161502
Tornillos de anclaje
500
Unidad Internacional
TORNILLOS DRYWALL DE 1"
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
11101712
Aleación ferrosa
3
Unidad Internacional
PIERRAT DE DOS VIAS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.161
$ 4.160
32101522
Aisladores
6
Unidad Internacional
AISLADORES DE LOZA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad Internacional
HUINCHA AISLADORA PLASTICA
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
Total Neto
$ 109.085
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.726
TOTAL OC
$ 129.811
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.