Orden de Compra. Nº3575-739-SE16 "MAT.PARA INST.LUCES EMERG., ESC.ROA, M-224"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3575-739-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2016
Nombre de la Orden de Compra MAT.PARA INST.LUCES EMERG., ESC.ROA, M-224
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3575-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T. 69.150.701-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Santo Domingo
Razón Social LUIS GASTON RIVERA PEREZ
R.U.T. 8.054.120-1
Sucursal Ferreteria Santo Domingo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico2Unidad InternacionalTIRAS CONDIUT 16MM, 3MTS.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
39121303
Cajas eléctricas2Unidad InternacionalCAJAS CHUQUI  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
27111704
Enchufes1Unidad InternacionalENCHUFES TRIPLES EMBUTIDOS BTICINO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
27112103
Abrazaderas20Unidad InternacionalABRAZADERAS METALICAS  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31161502
Tornillos de anclaje40Unidad InternacionalTORNILLOS AUTOPERFORANTES 1"  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad InternacionalHUINCHA PLASTICA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
26121613
Cable aislado o forrado10Unidad InternacionalMTS. CABLE THHN 2,5MM N°12 ROJO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
26121613
Cable aislado o forrado10Unidad InternacionalMTS. CABLE THHN 2,5MM N°12 VERDE  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
26121613
Cable aislado o forrado10Unidad InternacionalMTS. CABLE THHN 2,5MM N°12 BLANCO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad InternacionalHUINCHA DE GOMA  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
Total Neto $ 22.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 22.860

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.