Orden de Compra. Nº
3575-765-SE18
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MAT. PARA REALIZAR REPARACIONES EN LICEO LUIS DE ALAVA, MEMO N°114 INFRAEST. C°SUM. 3575-1-LE18.
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3575-765-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
MAT. PARA REALIZAR REPARACIONES EN LICEO LUIS DE ALAVA, MEMO N°114 INFRAEST. C°SUM. 3575-1-LE18.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion Educacion Municipal Florida
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
R.U.T.
69.150.701-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
53517,3
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS
Razón Social
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T.
79.983.790-0
Sucursal
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
2
Unidad Internacional
GALON OLEO, COLOR GRIS PERLA
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.980
$ 25.980
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad Internacional
DILUYENTE SINTETICO ENV. 1 LT.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
31211904
Brochas
2
Unidad Internacional
BROCHA 2"
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.040
$ 1.040
13111033
Ácido acrílico de etileno
1
Unidad Internacional
ENVASE 5 LTS. ACIDO MURIATICO
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
30181514
Tapas de estanque
2
Unidad Internacional
TAPA ESTANQUE WC FANALOZA
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
39111501
Artefactos fluorescentes
14
Unidad Internacional
EQUIPO ESTANCO 2X36
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.800
$ 184.800
39101701
Tubos fluorescentes
28
Unidad Internacional
TUBO FLUORESCENTE 36W
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
31161502
Tornillos de anclaje
70
Unidad Internacional
TORNILLOS AUTOPERFORANTES 1"
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
31162506
Soporte de pared
70
Unidad Internacional
TARUGO FISHER N°6
$ 7,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490
$ 490
39111810
Interruptor de lámpara
1
Unidad Internacional
PARTIDOR S-10 PHILLIPS, 25 UNID
$ 7.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
Total Neto
$ 281.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.517
TOTAL OC
$ 335.187
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.