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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3575-786-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATER.PARA MANT.LICEO COPIULEMU, MEMO N°241,C°S.3 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3575-5-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación I. Municipalidad de Florida
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R.U.T. |
69.150.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
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Comuna |
Florida
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Impuesto |
23520,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS |
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Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
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R.U.T. |
79.983.790-0 |
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Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102406
| Varillas de aluminio | 10 | Unidad Internacional | VARILLAS DE ALUMINO DE 1 MT. | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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86131502
| Pintura | 2 | Unidad Internacional | GALON ESMALTE AL AGUA BLANCO | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad Internacional | GALON PINTURA VIAL VERDE ANGAMOS | |
$ 24.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.790
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$ 24.790
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad Internacional | GALON PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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30161509
| Tablero de yeso | 10 | Unidad Internacional | PLANCHA VOLCANITA 10MM | |
$ 4.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.000
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$ 43.000
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Total Neto
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$ 123.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.520
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$ 147.310
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.